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下列有关函证的说法中不正确的是()。审计2022-06-15
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关于函证方式的选择和判断,以下说法中,不审计2022-06-15
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下列有关审计抽样的样本代表性的说法中,错审计2022-06-15
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下列关于传统变量抽样的说法中,正确的是(审计2022-06-17
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下列与内部控制有关的审计工作中,通常可以审计2022-06-17
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下列关于审计工作底稿的说法中,错误的是(审计2022-06-17
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下列有关审计工作底稿的归档以及归档后的变审计2022-06-17
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下列关于风险评估运用分析程序的说法中错误审计2022-06-22
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下列有关注册会计师了解被审计单位性质的说审计2022-06-23
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下列情形中,通常可能导致注册会计师对财务审计2022-06-23
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下列审计程序中,通常不能应对管理层凌驾于审计2022-06-23
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注册会计师认为被审计单位可能存在未记录的审计2022-06-25
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如果A公司的存货中包括生产用原浆,储存在审计2022-06-25
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下列关于银行存款控制测试程序的说法中,不审计2022-06-25
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假定A注册会计师选择资产负债表日为库存现审计2022-06-25
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下列程序中,通常不用于评估舞弊风险的是(审计2022-06-25
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下列有关违反法规行为的说法中,不恰当的是审计2022-06-25
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甲公司采用招标的方式聘任会计师事务所执行审计2022-06-29
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下列有关前后任注册会计师沟通的说法中,错审计2022-06-29
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下列关于审计会计估计的说法中,不正确的是审计2022-06-29
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下列有关注册会计师作出区间估计以评价管理审计2022-06-29
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关于关联方审计,下列说法中错误的是(审计2022-06-29
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下列有关期初余额的含义的说法中,不正确的审计2022-06-29
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下列有关审计工作底稿复核的说法中,错误的审计2022-06-29
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下列关于第一时段期后事项的说法中,正确的审计2022-06-29